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      [教育]昆山上元會計培訓,會計實操7個做賬基本步驟新手會計秒懂! [復制鏈接]

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      樓主  發表于: 2023-12-01 , 來自:江蘇省0==
      昆山上元會計培訓,會計實操7個做賬基本步驟新手會計秒懂!
      1、給原始憑證分類
      首先,拿來原始憑證后,要檢查是否合乎入賬手續。


      你們看到這些原始憑證后面的簽字,實際就是報銷手續,這張**最初拿到的人就是經手人,他要先簽字,然后拿到財務部門鑒定這張**是否正規,如果是發票,要檢查是否有稅務監制章,然后看以下四點:


      1)付款單位的名稱、填制憑證的日期、經濟業務內容、數量、單位、金額等要素是否完備;


      2)大小寫金額是否一致,與剪口處是否相符;


      3)是否有開發票單位的簽章;


      4)是否有相關人員的簽名。


      我們開發票的時候也要注意這些,金額前要加人民幣符號“¥”封住。


      如果一次報銷的**太多,比如飛機、車、船票,購買機票、車票的延伸服務費和手續費,郵電手續費,定額餐飲發票,過路過橋費,停車、洗車費等小型零散的發票,必須使用粘貼單。


      會計要復核經手人填報的金額是否正確、**是否合格,記著:不許用白條子入賬。


      白條子指的是什么呢?


      就是你購貨或消費的時候,收到的原始憑證是一些收據之類的,不是稅務部門監制的,也就是沒有稅務監制章,我們常說不是正規發票,在本企業可以入賬算費用,但是稅務部門不承認,他不允許你當作支出抵扣,計提所得稅的時候都要調整出去。


      你可能會問了:稅務管那么寬啊?


      你想啊,你購貨的時候對方應該開發票而沒開,那么他就逃稅了,稅務局找不到賣貨的人,他不找你算賬啊?還有啊,白條子數額大了還要罰款呢。


      所以,我們記賬的時候一定要掌握好這一條:一切向稅務看齊,準沒錯。


      就像司機怕交警,會計怕的是稅管,但只要按規定記賬,誰都不用怕。這些**在財務這里檢查合格了,還要拿到同意這項支出的部門經理簽字,然后總經理簽字,最后再拿到財務部做賬務處理。


      企業自己都有自己的管理制度,也不盡相同,但正常的手續應該是這樣的。會計拿來這些原始憑證后,按時間順序排好,再按會計要素分類,就是分析出屬于哪類的經濟業務,然后確定會計科目,找準借貸方,就可以做記賬憑證了。


      這些說出來好像挺麻煩的,做起來就簡單了,一過眼就知道怎么做了。


      2、編制記賬憑證
      根據原始憑證的分類,我們就可以做憑證了,憑證也叫傳票。


      我們拿到一張1000元的借條,我們根據它做記賬憑證。


      先寫日期,再寫摘要,寫上科目,寫上金額,附憑證有幾張原始憑證,就填幾張。


      記賬憑證編寫完畢,還要進行審核,因為都是自己做的,一不留神可能就出錯。


      3、登記會計賬簿
      憑證審核無誤后,就應該登記賬簿了。


      先給憑證按時間順序編號,再根據記賬憑證上的科目,逐筆登記到對應的賬簿上,你看這是現金吧,就登記到現金賬上。


      賬簿中只有現金和銀行存款日記賬要做到日清月結,現金賬的余額要和庫存也就是保險柜中的現金數目核對,銀行賬的余額要和銀行對賬單定期核對,其他的明細賬是每個月結一次就行了。


      記賬時和做憑證一樣,字體要工整,要讓別人也能認出來,數字金額要斜著寫,寫在格的二分之一處,一是好看,二是為了改錯留有余地。


      我們在學校的時候,有專門的練習本,不知道現在有沒有了。記賬憑證做完了,記賬就是抄賬,把憑證上的內容抄到賬簿上就完事了,很簡單。


      4、記賬憑證匯總
      就是把記賬憑證的科目和金額匯集到一起,我一般看積累的憑證有到看看夠兩三公分厚了,就進行一次匯總。


      匯總的順序是:按憑證上的編號排好順序,然后根據憑證上的科目做丁字賬,一個科目一個科目的抄寫,最后合計,看借方總合計數是否等于貸方總合計數,相等了,說明平了,然后把數據抄寫在記賬憑證匯總表上。要是不相等說明你做錯了。


      你看這憑證,怎么做都是平的,匯總不平,不是抄寫錯了,就是數字打錯了,或者借貸方寫反了,一查就出來了,所以做會計的一定要細心,會省很多麻煩。


      這個錯了還好找,賬記錯了查起來才鬧心呢。不過現在都電算化了,點幾下鍵子就完事了。


      你可能又要問了:我們還學手工賬干嘛呀?就像現在都能用電腦打字了,還學寫字干嘛呀?學手工會計,學的是賬理,不懂這些,給你個財務軟件也不知道怎么用!


      5、登記總賬
      根據試算平衡的記賬憑證匯總表,登記總賬。


      登記總賬和明細賬有點不同,在明細賬上,借方、貸方各自記一行,而總賬是借貸方在一行上。還有,明細賬是按照憑證記的,總賬是按著匯總登記的。


      如果業務量小,一個月匯總一次,登記一次總賬就可以,這些都看具體的情況。


      順便說一下總賬和明細賬的關系。它們是相互制約的關系。


      總賬,就是記各個明細賬總數的,明細賬,是總賬的細分類。總賬記的是會計的一級科目,而明細賬除了一級科目,還有二級科目,比如固定資產一級科目,固定資產的項目就是它的二級科目。還有費用帳、低值易耗品賬、應交稅金賬等等。


      到了月末,各個明細賬的余額必須等于相對應的總賬余額,如果不等,那多半是明細賬記錯了或記落了。


      造成的差錯可能是記錯借貸方了,或者記錯科目了,或者數字寫錯了,隨著經驗的積累,發現錯誤,很快就能找到,這一點也能衡量出會計對業務的熟練程度,都說會計有經驗,也指的是這個,就像有經驗的老大夫,看一眼病人,大概就知道哪兒不對勁。


      6、對賬結賬
      記完總賬就該對賬和結賬了,只要憑證是正確的,登記完的賬也應該是正確的,現在用財務軟件的,這個可以保證,但是手工記賬,就不一定了,因此要經常對賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符、賬表相符。


      結賬就是結算出把一段時間內本期的發生額合計和余額,然后將余額結轉下期或者轉入新賬。


      7、編制會計報表
      記完總賬后,試算平衡了,就可以編制財務會計報表了。


      需要注意的是,編制會計報表,要做到數字準確、 內容完整,并進行分析說明。

      聯系人:鄧老師15951102537(微信同號)學校地址:昆山市震川西路111號名仕大廈903室

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