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      [教育]昆山會計實操培訓,會計做賬步驟是怎樣的? [復制鏈接]

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      樓主  發(fā)表于: 2024-02-21 , 來自:江蘇省0==
      昆山會計實操培訓,會計做賬步驟是怎樣的?

      聯(lián)系人:鄧老師15951102537(微信同號)
      學校地址:昆山市震川西路111號名仕大廈903室
      每到年末年初一堆賬要理,下面8個會計建賬最詳細步驟帶你每個月有條不紊,遠離無意義加班!

      一、了解企業(yè)基本情況

      企業(yè)的基本情況,包括企業(yè)(單位)名稱、企業(yè)(單位)代碼、法定代表人、聯(lián)系電話、詳細地址、行政區(qū)劃代碼、郵政編碼、企業(yè)登記注冊類型、國有控股情況、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)代碼、上年主營業(yè)務收入、上年末從業(yè)人員和企業(yè)主要業(yè)務活動等。盡快總結(jié)好這些信息,省得遇到再一遍遍問人!

      二、期初會計建賬

      1)按照需用的各種賬簿的格式要求,預備各種賬頁,并將活頁的賬頁用賬夾裝訂成冊.

      2)在賬簿的"啟用表"上,寫明單位名稱、賬簿名稱、冊數(shù)、編號、起止頁數(shù)、啟用日期以及記賬人員和會計主管人員姓名,并加蓋名章和單位公章.記賬人員或會計主管人員在本年度調(diào)動工作時,應注明交接日期、接辦人員和監(jiān)交人員姓名,并由交接雙方簽名或蓋章,以明確經(jīng)濟責任.

      3)按照會計科目表的順序、名稱,在總賬賬頁上建立總賬賬戶;并根據(jù)總賬賬戶明細核算的要求,在各個所屬明細賬戶上建立二、三級……明細賬戶.原有單位在年度開始建立各級賬戶的同時,應將上年賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)過來.

      4)啟用訂本式賬簿,應從第一頁起到最后一頁止順序編定號碼,不得跳頁、缺號;使用活頁式賬簿,應按賬戶順序編本戶頁次號碼.各賬戶編列號碼后,應填"賬戶目錄",將賬戶名稱頁次登入目錄內(nèi),并粘貼索引紙(賬戶標簽),寫明賬戶名。

      三、原始憑證分類整理

      首先,拿來原始憑證后,要檢查是否合乎入賬手續(xù)你們看到這些原始憑證后面的簽字,實際就是報銷手續(xù),這張**最初拿到的人就是經(jīng)手人,他要先簽字,然后拿到財務部門鑒定這張**是否正規(guī)如果是發(fā)票,要檢查是否有稅務監(jiān)制章,然后看以下四點:

      1)付款單位的名稱、填制憑證的日期、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額等要素是否完備;
      2)大小寫金額是否一致,與剪口處是否相符;
      3)是否有開發(fā)票單位的簽章;
      4)是否有相關人員的簽名。

      我們開發(fā)票的時候也要注意這些,金額前要加人民幣符號“¥”封住。如果一次報銷的**太多,比如飛機、車、船票,購買機票、車票的延伸服務費和手續(xù)費,郵電手續(xù)費,定額餐飲發(fā)票,過路過橋費,停車、洗車費等小型零散的發(fā)票,必須使用粘貼單。

      會計要復核經(jīng)手人填報的金額是否正確、**是否合格,記著:不許用白條子入賬。

      四、記賬憑證的填制與審核

      根據(jù)原始憑證的分類,我們就可以做憑證了,憑證也叫傳票。我們拿到一張1000元的借條,我們根據(jù)它做記賬憑證。先寫日期,再寫摘要,寫上科目,寫上金額,附憑證有幾張原始憑證,就填幾張。記賬憑證編寫完畢,還要進行審核,因為都是自己做的,一不留神可能就出錯。

      我們再把記賬憑證的科目和金額匯集到一起,我一般看積累的憑證有到看看夠兩三公分厚了,就進行一次匯總。匯總的順序是:按憑證上的編號排好順序,然后根據(jù)憑證上的科目做丁字賬,一個科目一個科目的抄寫,最后合計,看借方總合計數(shù)是否等于貸方總合計數(shù),相等了,說明平了,然后把數(shù)據(jù)抄寫在記賬憑證匯總表上。要是不相等說明你做錯了。

      這樣的憑證,怎么做都是平的:匯總不平,不是抄寫錯了,就是數(shù)字打錯了,或者借貸方寫反了,一查就出來了,會省很多查賬、修改的麻煩。

      你可能又要問了:我們還學手工賬干嘛呀?就像現(xiàn)在都能用電腦打字了,還學寫字干嘛呀?學手工會計,學的是賬理,不懂這些,給你個財務軟件也不知道怎么用。

      以上就是會計建賬的前4步流程了,前期養(yǎng)成好習慣,避免后續(xù)一系列加班反復做的麻煩,小伙伴們記得收藏哦!

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